Pagada
Factura número | F0135 |
Factura de fecha | diciembre 4, 2024 |
Fecha de vencimiento | diciembre 14, 2024 |
Importe total | 127.05 € |
Rua Icaro 34 - 15173 - Oleiros A Coruña
B-56386915
Hrs/Ud | Servicio | Tarifa/Precio | Adjuste | Subtotal |
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1 | Mantenimiento Trimestral La Novena |
90.00 € | 0% | 90.00 € |
3 | Ampliación Giga cuenta de correo (Trimestral) | 5.00 € | 0.00% | 15.00 € |
Subtotal | 105.00 € |
IVA | 22.05 € |
Importe total | 127.05 € |
Cuenta Banco Sabadell: ES94 0081 2195 0200 0111 9918